索引号: WE7304000-2019-008 发布机构: 区卫生健康委
生效日期: 2019年05月16日 文 号: 嘉卫审计〔2019〕3号
关键词: 主题分类: 各部门文件

上海市嘉定区卫生健康委员会

嘉卫审计〔2019〕3号

关于嘉定区南翔医院财务收支及财务管理内部控制审计的通知

发布时间:2019-05-16 浏览次数: 【字体:

嘉定区南翔医院:

根据《嘉定区卫生健康委员会2019年内部审计工作计划》,我委决定委托上海佳亮会计师事务所于2019年5月28日起,对你单位财务收支及财务管理内部控制进行审计,审计期限为2018年1月至2018年12月末,必要时进行延伸和追溯,届时请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

审计组组长:戴玲芳

审计组副组长:陈敏

审计组成员:赵燕、王亚伟、陆怡雯、王晓芙、朱琰

附件:承诺书

 

上海市嘉定区卫生健康委员会

                            2019年5月16日