索引号: | WE7304000-2019-008 | 发布机构: | 区卫生健康委 |
生效日期: | 2019年05月16日 | 文 号: | 嘉卫审计〔2019〕3号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区卫生健康委员会
嘉卫审计〔2019〕3号关于嘉定区南翔医院财务收支及财务管理内部控制审计的通知
嘉定区南翔医院:
根据《嘉定区卫生健康委员会2019年内部审计工作计划》,我委决定委托上海佳亮会计师事务所于2019年5月28日起,对你单位财务收支及财务管理内部控制进行审计,审计期限为2018年1月至2018年12月末,必要时进行延伸和追溯,届时请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:戴玲芳
审计组副组长:陈敏
审计组成员:赵燕、王亚伟、陆怡雯、王晓芙、朱琰
附件:承诺书
上海市嘉定区卫生健康委员会
2019年5月16日